爲提升集團子公司風險管理與内控管理水平,使各子公司更好的符合國資監管要求。近日,首發展集團組織召開了2023年子公司風險管理與内控體系專項審計項目啓動會。集團董事長朱曉宇、總經理王覓時出席會議,集團各部門及各子公司負責人、内審相關人員、緻同會計師事務所審計人員參加會議,會議由風控法務部負責人張堃主持。
會議首先由緻同會計師事務所合夥人周潔介紹了目前國資委風險管理和内部控制體系,緻同會計師事務所高級經理李星宜解讀了本次内審工(gōng)作計劃及實施方案。
随後,集團總經理王覓時對本次内部審計工(gōng)作做出了具體部署,要求各單位充分(fēn)認識當前形勢,進一(yī)步加強風險管理和内部控制建設,積極配合審計工(gōng)作、善于發掘風險隐患、認真落實審計整改,以風險管理和内部控制提升企業管理水平。
最後,集團董事長朱曉宇對本次内部審計工(gōng)作提出了具體要求,一(yī)要提高站位、深化認識;二要突出重點、服務大(dà)局;三要加強配合、擔當盡責,各單位要充分(fēn)統一(yī)思想,積極配合緻同事務所,推動做好本次内部審計工(gōng)作。
本次内部審計是集團首次開展的大(dà)規模、全覆蓋風險管理與内控體系專項審計,将有力推動集團合法合規經營工(gōng)作,逐步構建起完備的風險防控和内控工(gōng)作體系。