爲進一(yī)步深入貫徹落實《審計署關于内部審計工(gōng)作的規定》《北(běi)京市内部審計規定》要求,幫助企業發現并解決日常經營中(zhōng)的各類風險,聚焦主責主業并提高生(shēng)産能力。
3月1日,集團向4家子公司送達《2023年度風險管理與内部控制體系專項評價報告》,逐一(yī)向各企業反饋審計過程中(zhōng)發現的突出問題,對審計過程中(zhōng)遇到的困難和問題進行了交流,提出了針對性的指導意見和建議。
各企業負責人對本次内部審計工(gōng)作給予了積極評價,表示将認真研究本次審計發現的重要問題,加強日常風險管理與内部控制的監督執行力度。審計期間,各企業高度重視風險管理與内控工(gōng)作,通過修訂管理制度、梳理内控流程完善了一(yī)批制度整改工(gōng)作;通過加強重點環節管理完善了合同台賬;補充了各業務、财務證明等材料;更加嚴格地執行審批用印流程。
接下(xià)來,集團内審部門将針對審計整改工(gōng)作進行培訓,與子公司共同交流審計整改計劃,嚴格落實審計整改長效機制意見,進一(yī)步壓實審計整改責任,制定整改裏程碑節點,深化審計與業務協同,發揮審計整改合力。